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申报香港利得税?这几点你一定要知道!

2025-11-05 18:05

在香港开公司,每年的利得税申报可是 “法定任务”—— 不管你是刚落地的初创公司,还是已经稳定运营的成熟企业,大概率都有这些疑问:税表啥时候发?最晚啥时候交?漏报会有啥麻烦?别慌,这篇指南把申报关键全说透,帮你少走弯路!

税表啥时候能收到?分两种情况!

1、新登记企业(首份税表)

通常在公司开业 / 成立法团后的 18 个月左右发出,比如 2024 年 1 月成立的公司,大概率 2025 年 7 月前后能收到首份税表。

✅ 划重点:若超过 18 个月没收到,一定要主动联系香港税务局查询(可通过税务局官网或电话 2594 3111 咨询),避免漏报!

2、持续经营企业(每年常规税表)

税务局每年 4 月第 1 个工作日会批量发放利得税报税表,比如 2025 年 4 月 1 日(周一)就是今年的发表率,企业一般 1-2 周内会收到纸质 / 电子税表。


申报截止日期别踩线!可申请延期

常规要求:税表发出后1 个月内必须交回税务局,超期就有风险!

但如果资料没准备好,可委托香港持牌税务代表(如会计师、秘书公司)申请延期,常见结账日的延期截止日如下:

  • 结账日为 12 月 31 日:可延至次年 8 月 15 日(比如 2024 年结账,2025 年 8 月 15 日前交)


  • 结账日为 3 月 31 日:可延至同年 11 月 15 日(比如 2025 年 3 月结账,2025 年 11 月 15 日前交)


交表时要带啥?这 2 份材料不能少!

光交报税表可不够,还得同步递 2 份关键文件,少一份都会被税务局退回:

香港持牌会计师出具的审计报告

必须包含财务报表(资产负债表、利润表)、审计意见、会计师签名,且要符合香港《公司条例》要求 —— 比如初创公司即使没收入,也需出具 “无运营审计报告”,不能空白申报!


利得税计算表

要清晰列明 “收入 - 成本 - 可扣除开支 = 应评税利润”,比如办公租金、员工工资、差旅费等合法开支都能抵扣,记得附上相关凭证(发票、合同、银行流水),方便税务局核查。


税款的缴纳

    对于需要缴纳税款的企业,在递交香港利得税税表后,就可以安心等候税局出具评税通知书了。通常情况下,提交税表后几个月内,评税文件就会送达企业手中。

    评税通知书上会清晰地标注税局的收款账号和详细的付款操作指引,企业只需按照指引进行操作,就能顺利完成税款缴纳。


⚠千万别忽视!逾期 / 漏报的 3 大风险

1️⃣罚款起步 1200 港元:首次逾期通常罚 1200-3000 港元,多次违规可能罚 1 万 +;

2️⃣被起诉追责:税务局可向法院申请传票,企业负责人可能面临庭审;

3️⃣信用黑名单:逾期记录会纳入香港商业登记系统,影响后续融资、合作甚至公司注销。

如果你的公司正卡在 “不知道怎么选结账日”“审计报告没头绪”“想申请延期却怕出错” 这些环节,别硬扛!

骏德公司有香港持牌会计师团队,从税表解读、材料准备到申报递交全程帮你搞定,还能提前规划合法抵扣方案,让你合规又省心!


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